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El botón Nuevo dentro de la sección Pendientes de conciliación en asientos del módulo Bancos permite registrar manualmente un movimiento contable pendiente de conciliación del ejercicio anterior. Esta función es útil cuando se utiliza el sistema por primera vez y se requiere documentar cargos o abonos que aún no han sido conciliados contra el estado de cuenta bancario.


🧭 ¿Para qué sirve?

  • Registrar un movimiento contable pendiente de conciliación que proviene del ejercicio anterior.
  • Documentar cargos o abonos que están en la contabilidad, pero no han sido conciliados con el banco.
  • Preparar el arranque del sistema con los saldos contables pendientes reales.
  • Facilitar la transición entre ejercicios contables.

✅ Requisitos previos

  • Estar en el primer ejercicio de uso del sistema o tener registros contables pendientes no conciliados.
  • Contar con la información del asiento contable (fecha, tipo, número, concepto, importe).
  • Tener permisos para registrar pendientes de conciliación contable.

🛠️ Uso del botón Nuevo

  1. Ingresa al módulo Bancos y selecciona la sección Pendientes de conciliación en asientos.
  2. Da clic en el botón Nuevo.
  3. El sistema abrirá un formulario para capturar el asiento pendiente:
    • Banco/Cuenta: selecciona la cuenta contable correspondiente.
    • Fecha: indica la fecha del asiento pendiente.
    • Tipo: selecciona el tipo de asiento (ingreso, egreso, traspaso, etc.).
    • Número: ingresa el folio o número del asiento.
    • Concepto: describe brevemente el motivo del cargo o abono.
    • Referencia: opcional, si se cuenta con folio o referencia contable.
    • Cargos: captura el importe si se trata de un egreso.
    • Abonos: captura el importe si se trata de un ingreso.
  1. Da clic en Guardar para registrar el asiento como pendiente de conciliación.

📌 Ejemplos de uso

  • Registrar un egreso contable del 31 de diciembre que no fue conciliado en el ejercicio anterior.
  • Documentar un ingreso registrado en contabilidad pero que aún no aparece en el estado de cuenta.
  • Preparar el sistema en su primer año de uso con los pendientes contables reales.

🔐 Consideraciones

  • Esta función se utiliza principalmente en el primer ejercicio contable dentro del sistema.
  • En ejercicios posteriores, los pendientes se importan automáticamente desde el ejercicio anterior.
  • Los asientos registrados como pendientes aparecerán en la conciliación del nuevo ejercicio.
  • Es importante validar que los importes y fechas coincidan con los registros contables originales.
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