Base de conocimientos de Solidus Contabilidad
Consejo: Empieza a escribir en el cuadro de entrada para obtener resultados de búsqueda inmediatos..
-
Instalación y bienvenida
-
Inicio
-
Cuentas
-
Asientos
-
Gestión
-
-
- Validar
- Validar con captcha
- Nuevos cobros rápidos
- Nuevos cobros
- Nuevo cobro
- Modificar tipo de cambio
- Validar RFC en listas del SAT
- Importar a clientes
- Importar claves de productos SAT
- Contabilizar
- Vincular con asiento
- Desvincular de asiento
- Eliminar asiento
- Vincular asientos automáticamente
- Guardar en carpeta
- Eliminar
- Mostrar todos los artículos ( 1 ) Colapsar artículos
-
- Cuentas por cobrar
- Integración de saldos
- Integración de ingresos a comprobar
- Listado de comprobantes
- Integración de comprobantes de pago
- Integración de comprobantes relacionados
- Ingresos por cliente
- Integración de productos
- Series/Folios
- Ingresos en bancos
- Integración de impuestos
- Comprobantes con cambio en el estado
- Inconsistencias de comprobantes en cobros
-
-
-
- Validar
- Validar con captcha
- Nuevos pagos rápidos
- Nuevos pagos
- Nuevo pago
- Modificar tipo de cambio
- Modificar porciento deducible
- Validar RFC en listas del SAT
- Importar a proveedores
- Importar claves de productos SAT
- Extraer activos fijos
- Contabilizar
- Vincular con asiento
- Desvincular de asiento
- Eliminar asiento
- Vincular asientos automáticamente
- Guardar en carpeta
- Eliminar
- Mostrar todos los artículos ( 3 ) Colapsar artículos
-
- Cuentas por pagar
- Integración de saldos
- Integración de gastos a comprobar
- Listado de comprobantes
- Integración de comprobantes de pago
- Integración de comprobantes relacionados
- Gastos por proveedor
- Integración de productos
- Egresos en bancos
- Integración de impuestos
- Comprobantes con cambio en el estado
- Inconsistencias de comprobantes en pagos
-
-
-
-
-
Activos fijos
-
Bancos
-
Fiscal
-
Financieros
-
-
Expediente
-
Herramientas
-
-
- Próximos artículos ...
-
- Próximos artículos ...
-
-
-
< Todos los temas
Imprimir
Publicado
Actualizado
PorJosé Luis
0
0
Vistas4
Comprobantes por actos o actividades
El reporte Comprobantes por actos o actividades dentro del módulo Fiscal permite consultar qué CFDI integran cada uno de los conceptos fiscales definidos en la cédula FIS-16: Pagos mensuales definitivos del IVA. Este reporte clasifica los comprobantes según el tipo de acto o actividad (gravado, exento, no identificado, retenido, etc.), y es fundamental para validar el desglose de operaciones que impactan en la determinación del IVA.
🧭 ¿Para qué sirve?
- Mostrar los CFDI que integran cada concepto fiscal de la cédula FIS-16.
- Validar que los comprobantes estén correctamente clasificados por tipo de acto o actividad.
- Facilitar la conciliación entre los comprobantes registrados y los cálculos de IVA.
- Proporcionar un respaldo documental para auditorías internas o externas.
✅ Requisitos previos
- Haber descargado las facturas en el módulo Gestión.
- Haber aplicado los cobros y los pagos, ya que el reporte funciona con el flujo de efectivo.
- Contar con los CFDI timbrados y validados ante el SAT.
- Tener configurados correctamente los actos o actividades en el catálogo fiscal.
🛠️ Uso del reporte
- Ingresa al módulo Fiscal y selecciona la sección Reportes.
- En el panel izquierdo, selecciona el reporte Comprobantes por actos o actividades.
- El sistema mostrará una tabla con los CFDI clasificados según el concepto fiscal que integran.
- Utiliza el filtro Acto o actividad para seleccionar el concepto que deseas revisar (por ejemplo: gravado al 16%, exento, IVA retenido, etc.).
- Ajusta el periodo con los campos Inicio y Fin para delimitar los meses a consultar.
- Revisa que los comprobantes listados correspondan a los conceptos fiscales de la cédula FIS-16.
- Exporta o imprime el reporte si requieres un respaldo documental.
📌 Ejemplos de uso
- Validar qué CFDI integran el concepto “Actos gravados a la tasa del 16%”.
- Confirmar que las facturas exentas aparecen clasificadas correctamente en el reporte.
- Revisar qué comprobantes están asociados al concepto “IVA retenido al contribuyente”.
🔐 Consideraciones
- El reporte no realiza cálculos automáticos, únicamente clasifica los CFDI según el concepto fiscal que integran.
- Cada vez que se descarguen nuevas facturas o se apliquen cobros y pagos en Gestión, es recomendable actualizar el reporte para reflejar la información más reciente.
- Los comprobantes listados deben coincidir con los CFDI timbrados ante el SAT.
- Es recomendable validar la clasificación con el área contable o fiscal antes de cerrar el módulo.
Tabla de contenidos
