(c) Softmás, Sistemas y Servicios Informáticos, S de RL de C.V, 2017
Nota de crédito
Selecciona la factura (nota de crédito) que deseas contabilizar. Da clic en el botón "Contabilizar".
Te mostrará otra ventana para configurar el asiento.
Da clic en "Número", se agrega automáticamente el consecutivo. Selecciona el concepto general del asiento dando clic en el cuadro con tres puntos. Te mostrará la siguiente ventana. Agrega el concepto general al catálogo de conceptos. Da doble clic sobre el concepto para que se agregue.
Selecciona:
Detallar: Detalle los conceptos de la factura en los movimientos.
Unificar: Agrupa todos los movimientos que se indican a la misma cuenta en uno solo.
Concentrar: Agrupa todos los conceptos iguales del XML en uno solo.
Para el ejemplo se seleccionó "Detallar".
En los conceptos que aún no tienen cuenta contable deberás colocarla. Cuando detecte el sistema el mismo concepto y el mismo proveedor colocará automáticamente la cuenta contable, con posiblidad de poderla cambiar.
Verifica que el asiento esté cuadrado, de lo contrario si lo guardas así estará como asiento pendiente y no lo verás en la contabilidad.
Da clic en "Aceptar" y la provisión quedará guardada.