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Pendientes de conciliación en asientos

 
Con esta opción podrás agregar los movimientos de contabilidad pendientes de conciliar, normalmente del año anterior, y reflejarlos en el perido actual. Da clic en "Pendientes de conciliación en asientos".
 
 
Se mostrará en la parte de abajo el área de trabajo. Da clic en "Nuevo".
 
 
Se muestra la siguiente ventana. Selecciona la cuenta bancaria correspondiente y da clic en "Cargar Datos".
 
 
Te permitirá importar desde Excel la información o capturarla manualmente. Selecciona la cuenta bancaria.
 
 
En el ejemplo se van a capturar dos movimientos del ejercicio anterior que están en conciliación (considerando que las conciliaciones bancarias no se realizaban en el sistema en ese ejercicio).
 
Captura la información correspondiente a los movimientos contables que están pendientes de conciliar. Da clic en "Aceptar".
 
 
El movimiento mostrado en el ejemplo es un egreso en libros contables no capturado en bancos.
 
Realiza el mismo proceso para por cada movimiento contable que necesites.