Pendientes de conciliación en asientosCon esta opción podrás agregar los movimientos de contabilidad pendientes de conciliar, normalmente del año anterior, y reflejarlos en el perido actual. Da clic en "Pendientes de conciliación en asientos".
![]() Se mostrará en la parte de abajo el área de trabajo. Da clic en "Nuevo".
![]() Se muestra la siguiente ventana. Selecciona la cuenta bancaria correspondiente y da clic en "Cargar Datos".
![]() Te permitirá importar desde Excel la información o capturarla manualmente. Selecciona la cuenta bancaria.
![]() En el ejemplo se van a capturar dos movimientos del ejercicio anterior que están en conciliación (considerando que las conciliaciones bancarias no se realizaban en el sistema en ese ejercicio).
Captura la información correspondiente a los movimientos contables que están pendientes de conciliar. Da clic en "Aceptar".
![]() El movimiento mostrado en el ejemplo es un egreso en libros contables no capturado en bancos.
Realiza el mismo proceso para por cada movimiento contable que necesites.
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